公司積極開展半年度內(nèi)部審計 保障公司規(guī)范運作發(fā)展
7月16日,公司制度建設(shè)與績效管理小組、內(nèi)審部開展專項審計工作。內(nèi)審工作小組成員到現(xiàn)場抽樣,交流訪談,對各職能部門、各子公司上半年度各項業(yè)務(wù)、制造及管理流程執(zhí)行情況進行測試。該項工作將持續(xù)至9月30日結(jié)束。
此次開展公司內(nèi)部審計工作,在于建立行之有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證公司各項經(jīng)營活動的正常有序運行;同時創(chuàng)造良好的公司內(nèi)部控制環(huán)境,查缺補漏、預(yù)防風險、及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤行為,以保障公司資產(chǎn)的安全、完整;規(guī)范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質(zhì)量。
此次開展公司內(nèi)部審計工作,在于建立行之有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證公司各項經(jīng)營活動的正常有序運行;同時創(chuàng)造良好的公司內(nèi)部控制環(huán)境,查缺補漏、預(yù)防風險、及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤行為,以保障公司資產(chǎn)的安全、完整;規(guī)范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質(zhì)量。




